公司治理

內部稽核

稽核室執掌

  • 內部稽核為獨立專職單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並於必要時向董事長及審計委員會報告。
  • 內部稽核評估及衡量公司的內部控制制度之設計及實際日常運作是否適當及符合營運效果與效率,並適時提供改善建議,協助董事會及管理階層確實履行其職責。
  • 內部稽核業務依風險評估結果擬訂年度稽核計畫並執行之。稽核人員定期或不定期進行例行性及專案稽核,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核,以確保公司內部控制制度得以持續有效運作。
  • 內部稽核覆核公司各單位及子公司每年定期進行的自行評估報告。
  • 內部稽核依法令規定於指定網站辦理公告應申報年度事項。

稽核室組織

稽核室年度計劃

日期
名稱
下載
  • 2024-12-29
    2025年度稽核計畫
  • 2024-03-03
    2024年度稽核計畫
  • 2022-12-26
    2023年度稽核計畫
  • 2021-12-27
    2022年度稽核計畫
  • 2020-12-28
    2021年度稽核計畫
  • 2019-12-23
    2020年度稽核計畫
  • 2018-12-24
    2019年度稽核計畫
  • 2017-12-26
    2018年度稽核計畫
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