コーポレートガバナンス

内部監査

担当監査室

  • 内部監査は、取締役会直下にある独立したフルタイムの部門 (ユニット) です。また、定例の取締役会に報告するとともに、必要に応じて取締役会長や監査委員会に報告しています。
  • 内部監査は、会社の内部統制システムの設計と実際の日常運用が適切であり、運用の有効性と効率性に沿っているかどうかを評価および測定し、取締役会と経営陣が効果的に責任を果たすことを支援するための改善提案を適時に提供します。
  • 内部監査業務では、リスク評価結果に基づき、年間監査計画を策定・実施しています。監査役は、弊社の内部統制システムの継続的かつ効果的な運用を確保するため、定期的または不定期に臨時の監査を実施しています。
  • 内部監査は、会社のすべての部門 (ユニット) と子会社の年次自己評価報告書検証致します。
  • 内部監査は、毎年報告すべき事項の詔書および法令に従って、指定されたウェブサイトで通知するものとします。

監査室組織

内部監査スケジュール

日付
記述書
ダウンロード
  • 2024-03-03
    2024年度稽核計畫
  • 2022-12-26
    2023年度稽核計畫
  • 2021-12-27
    2022年度稽核計畫
  • 2020-12-28
    2021年度稽核計畫
  • 2019-12-23
    2020年度稽核計畫
  • 2018-12-24
    2019年度稽核計畫
  • 2017-12-26
    2018年度稽核計畫
ホーム 投資家情報 コーポレートガバナンス 内部監査