公司治理

内部稽核

稽核室执掌

  • 内部稽核为独立专职单位,直接隶属董事会;除在董事会例行会议报告外,并于必要时向董事长及审计委员会报告。
  • 内部稽核评估及衡量公司的内部控制制度之设计及实际日常运作是否适当及符合营运效果与效率,并适时提供改善建议,协助董事会及管理阶层确实履行其职责。
  • 内部稽核业务依风险评估结果拟订年度稽核计画并执行之。稽核人员定期或不定期进行例行性及专案稽核,稽核结果检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告呈核,以确保公司内部控制制度得以持续有效运作。
  • 内部稽核覆核公司各单位及子公司每年定期进行的自行评估报告。
  • 内部稽核依法令规定于指定网站办理公告应申报年度事项。

稽核室组织

稽核室年度计划

日期
名称
下载
  • 2024-12-29
    2025年度稽核計划
  • 2024-03-03
    2024年度稽核計划
  • 2022-12-26
    2023年度稽核計划
  • 2021-12-27
    2022年度稽核計划
  • 2020-12-28
    2021年度稽核計划
  • 2019-12-23
    2020年度稽核計划
  • 2018-12-24
    2019年度稽核計划
  • 2017-12-26
    2018年度稽核計划
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